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2016年度钟楼区委政法委(综治办)决算公开
发布日期:2017-09-22 浏览次数:  字号:〖
 

2016年度钟楼区委政法委(综治办)决算公开

 目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分 钟楼区发改局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  钟楼区发改局2016年度部门决算情况说明

第四部分  解释


第一部分 部门概况

     一、部门主要职能

     1.贯彻落实党的路线、方针、政策,根据上级部署及辖区实际,对全区政法、社会管理综合治理、国家安全、防范处理邪教问题和依法治区工作作出全局性部署,统一思想行动,督促各项措施有序落实。

2.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

3.掌握政法队伍建设的情况;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案。

4.组织、协调全区社会治安综合治理工作,充分发挥各职能部门的作用,推动各项措施的落实。

5.组织推动政法、综合治理系统的调研和宣传工作,探索政法、综治工作改革,总结新经验,解决新问题。

6.全面推进依法治区工作,指导、协调、督促各街道和各行业的依法治理工作。

7.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

8.组织、协调、指导全区维护社会稳定和社会矛盾纠纷排查调处工作。协调处理影响公共秩序或公共安全的较大规模群体性事件、非法组团结社、示威游行、邪教组织非法聚会等活动和其他影响社会稳定的突发性事件。

9.指导下级政法综治部门的工作。

10.承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况 。

中共dafa888黄金版娱乐场:钟楼区委政法委员会与钟楼区社会治安综合治理委员会办公室合署办公,属国家行政机关,列入dafa888黄金版娱乐场:钟楼区委工作机构序列,是全区政法、综治和法治工作的职能部门和政法系统的牵头单位。政法委无下属基层单位,政法委下设2个内设机构:综治科、执法督查科。

三、2016年度主要工作完成情况

坚持预防、调处、打击相结合,钟楼大局持续和谐稳定。预防化解社会矛盾,维护社会稳定;完善治安防控体系,保障公共安全。扎实做好全国重要节点及敏感时期的维稳工作,没有发生重大群体性事件,维护了良好的社会秩序。

坚持齐抓共管综合治理,平安钟楼再上台阶。突出治安问题得到有效整治, 治安防控体系得到加强, 公众安全感得到提升。

坚持依法治区,法治钟楼建设不断加强,深入推进司法体制改革,提升司法公信力;深入开展普法宣传教育及公共法律服务工作;制定依法治区的实施意见,构建深入推进法治钟楼建设的完整体系。

第二部份  2016年度部门决算表

2016年钟楼区委政法委(综治办)决算信息公开表格见附。

第三部份  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明。

指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。钟楼区委政法委2016年度收入、支出总计258.45万元,与上年相比收、支总计各增加43.7万元,减少20.03 %。主要原因:(1)单位人员变动调入和工资调整;(2)增加了司法救助。其中:

(一)收入总计258.45万元。

财政拨款收入258.45万元,为当年从本级财政取得的一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,与上年相比增加43.7万元,增加20.03 %。主要原因:(1)单位人员变动调入和工资调整;(2)增加了司法救助。

(二)支出总计258.45万元。包括:

1、一般公共服务支出(类)219.83万元,主要用于单位事务支出。与上年相比增加62.45万元,增加39.68 %。主要原因:(1)单位人员变动调入和工资调整;(2)增加了司法救助。

2、社会保障和就业支出(类)17.98万元,主要用于本单位退休职工资支出。与上年相比增加1.28万元,增加7.66%。主要原因是退休人员工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)4.44万元,主要用于本单位职工各类医疗卫生与计划生育支出。与上年持平。

4、住房保障支出(类)支出16.2万元,主要用于本单位职工各类住房改革支出。与上年相比增加5.36万元,减少49.45%。主要原因是单位人员变动调入和工资调整。

二、收入决算情况说明

钟楼区委政法委本年收入合计258.45万元,其中:财政拨款收入258.45万元,占100 %

三、支出决算情况说明

钟楼区委政法委本年支出合计258.45万元,其中:基本支出143.41万元,占55.49%;项目支出115.04万元,占44.51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟楼区委政法委2016年度财政拨款收、支总决算258.45万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加62.45万元,增加39.68%。主要原因:(1)单位人员变动调入和工资调整;(2)增加了司法救助。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区委政法委2016年财政拨款支出258.45万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加62.45万元,增加39.68%。主要原因:(1)单位人员变动调入和工资调整;(2)增加了司法救助。

钟楼区委政法委2016年度财政拨款支出年初预算为242.2万元,支出决算为258.45万元,完成年初预算的106.71.%。决算数大于年初预算的主要原因是单位人员变动调入和工资调整。

(一)一般公共服务(类)

1、其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。指区委政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为75.6万元,支出决算为104.79万元,完成年初预算的138.61%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动调入和工资调整。

2、 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。指区委政法委行政管理事务支出。年初预算为85.8万元,支出决算为115.04万元,完成年初预算的134.08%。增加原因:增加司法救助。

(二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为16.7万元,支出决算为17.98万元,完成年初预算107.66%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是退休人员工资调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项)。指基本公共卫生服务支出。年初预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算100%;公务员医疗补助(项)。年初预算为1.71万元,支出决算为1.71万元,完成年初预算100%

(四)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为6.9万元,支出决算为8.40万元,完成年初预算的121.74%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是单位人员变动调入和住房公积金调整;提租补贴(项)指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。年初预算为2.80万元,支出决算为7.80万元,完成年初预算的278.57%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是单位人员变动调入和住房公积金调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区委政法委2016年度财政拨款基本支出143.41万元,其中:

(一)人员经费  主要包括:基本工资24.32万元、津贴补贴78.17万元、社会保障缴费4.61万元、退休费17.98万元、住房公积金8.40万元、提租补贴7.80万元。

(二)公用经费2.13万元。主要包括:办公费0.44万元、工会费1.52万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出258.45万元,与上年相比增加43.7万元,增加20.03 %。主要原因:(1)单位人员变动调入和工资调整;(2)增加了司法救助。

钟楼区委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.20万元,完成年初预算的106.71.%。决算数大于年初预算的主要原因是单位人员变动调入和工资调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区委政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出143.41万元,其中:

(一)人员经费  主要包括:基本工资24.32万元、津贴补贴78.17万元、社会保障缴费4.61万元、退休费17.98万元、住房公积金8.40万元、提租补贴7.80万元。

(二)公用经费2.13万元。主要包括:办公费0.44万元、工会费1.52万元、其他商品和服务支出0.16万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)2016年“三公”经费支出情况说明

钟楼区委政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.50万元,占“三公”经费的100%。主要用于国内公务接待支出2.50万元,完成预算的31.25%,决算数小于预算数主要原因是单位推行厉行节约,精简会议等制度。国内公务接待主要为接待上级机关、其他省市人员、同级兄弟单位来我单位进行业务交流与工作衔接等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,280人次。主要为接待上级机关、其他省市人员、 同级兄弟单位来我单位进行业务交流与工作衔接等。

(二)2016年会议费支出情况说明

钟楼区委政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.17万元,完成预算的18.28%,决算数小于预算数的主要原因单位推行厉行节约,精简会议等制度,全年的会议主要集中在区政府大楼内会议室召开,2016 年使用一般公共预算拨款开支的召开会议8个,参加会议22人次。主要为召开政法、综治和法治业务交流和工作总结、表彰等会议。

(三)2016年培训费支出情况说明

钟楼区委政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.86万元,完成预算的59.75%,决算数小于预算数的主要原因培训计划改变等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

钟楼区委政法委2016年无政府性基金预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本单位机关运行经费支出2.13万元,比2015年减少5.38万元,下降71.64 %

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.54万元,其中:政府采购货物支出2.54万元,为办公设备购置,采购形式为集中采购。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门无公务用车,无单位价值200万元以上的大型设备。 



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指用于中国共产党事务的其他支出。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务的其他支出。

5.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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